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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額50,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50,, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 賬務(wù)處理對嗎 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅在借方,表示留底,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),對嗎?

84784948| 提問時間:2022 06/04 17:30
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
同學(xué),你好,理解是對的
2022 06/04 17:37
84784948
2022 06/04 17:45
老師,我們是農(nóng)產(chǎn)品收購企業(yè),在附表二中的第6行稅額是錄入100嗎
森林老師
2022 06/04 19:55
同學(xué)你好,理解對的
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