問(wèn)題已解決

老師企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)繳納上年度的稅款,會(huì)計(jì)分錄如何做?我是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸:銀行存款, 然后轉(zhuǎn)入所得稅費(fèi)用,在損益科目體現(xiàn)當(dāng)期的費(fèi)用了, 這樣做可以嗎?還需要再轉(zhuǎn)入其他什么科目嗎?或者還需要轉(zhuǎn)入"以前年度損益調(diào)整",或是"利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)"嗎?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/02 17:13
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 跨年的所得稅補(bǔ)計(jì)提要用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配
2022 04/02 17:17
84785039
2022 04/02 17:21
公司是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
樸老師
2022 04/02 17:28
那就要用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配
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