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小規(guī)模納稅人,免征增值稅,季報,在做賬時,發(fā)現(xiàn)2021年應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅地方有余額,22年第一期怎么做平呢?麻煩指導(dǎo)一下

84785010| 提問時間:2022 04/06 10:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入??缒甑慕痤~不大的,可以直接做這個。
2022 04/06 11:00
84785010
2022 04/06 11:08
金額不大,6500元,后面需要附什么資料嗎?摘要是寫更正還是?
郭老師
2022 04/06 11:10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費就可以的。
84785010
2022 04/06 11:11
圖片中只是一筆銷項稅額的金額,是我做錯了嗎?年底累計起來就有6500元的銷項稅額在貸方
84785010
2022 04/06 11:12
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費,是做在22年第一期嗎?怎么做分錄
郭老師
2022 04/06 11:13
你好,正確的是哪一個科目?
84785010
2022 04/06 11:13
造成這樣的是因為每個月沒有結(jié)轉(zhuǎn),才累計這么多的?
郭老師
2022 04/06 11:17
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)不需要繳納的增值稅。
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