問(wèn)題已解決

我們是一般納稅人。之前多交了307.1加上附加稅也不超過(guò)400.的增值稅申請(qǐng)了抵欠。然后我上期報(bào)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)在增值稅報(bào)表里 的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))這一行多了 一個(gè)-438.18出來(lái)。我想著這期申報(bào)有銷項(xiàng)稅就直接抵扣了。結(jié)果我剛剛申報(bào)發(fā)現(xiàn)表上并不會(huì)自動(dòng)抵扣這要怎么抵扣呢???

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/07 11:30
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你多繳的已經(jīng)抵扣了,你本期要交的稅是539.63.期 初多繳438.18.抵扣后你期末未繳的是101.45
2022 04/07 12:09
84785012
2022 04/07 13:03
對(duì)的。但是在表上顯示我還是要交539.63就沒(méi)有給我抵扣我多交的438.18
84785012
2022 04/07 13:03
現(xiàn)在我報(bào)了之后顯示我還要交五百多
張壹老師
2022 04/07 13:22
你好,你32欄是要交的101.45,表上是539.63是計(jì)算的金額.實(shí)際交是按32欄的金額交
84785012
2022 04/07 13:28
老師你看。我一把了就讓我交五百多
張壹老師
2022 04/07 13:38
你好,實(shí)繳那里你可以手動(dòng)改為101.45嗎,你的增值稅報(bào)表上顯示只要交101.45
84785012
2022 04/07 13:43
老師你說(shuō)的是第幾欄呢
張壹老師
2022 04/07 13:51
你好,后面繳稅那個(gè)表,實(shí)繳金額那里手動(dòng)改為101.45
84785012
2022 04/07 14:29
不可以改
張壹老師
2022 04/07 14:34
你好,你可以問(wèn)一下你的稅局專管員
84785012
2022 04/07 15:05
好的謝謝老師。那邊是讓我去大廳報(bào)
張壹老師
2022 04/07 15:09
你好,不客氣,祝你工作愉快
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