問題已解決
企業(yè)進(jìn)項稅額加計扣除,然后當(dāng)月是不需要交稅,有留底。那在增值稅報表有填寫出來的,加計扣除。賬務(wù)上要怎么做賬
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速問速答借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:其他收益
2022 04/07 15:30
84784970
2022 04/07 15:30
沒有其他收益這個科目啊
那后面抵扣的時候呢
美橙老師
2022 04/07 15:34
沒有這個就入到營業(yè)外收入。做這個的時個已經(jīng)計入了應(yīng)交稅費-未交增值稅借方,相當(dāng)于增加了你的留抵稅額。以后抵扣完需要繳稅,正常做:
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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