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你好老師,支付專家講座,有勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)經(jīng)費(fèi)是財(cái)政撥款的,勞務(wù)個(gè)稅由講座經(jīng)費(fèi)里出,怎么做分錄?

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/11 10:19
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好!你開始是借銀行存款貸遞延收益吧 實(shí)際發(fā)生借管理費(fèi)用 貸遞延收益謝謝
2022 04/11 10:32
84784979
2022 04/11 10:35
你好老師,收到財(cái)政撥款的時(shí):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款科目;支出時(shí)直接沖其他應(yīng)付款,這樣對?
小雯子老師
2022 04/11 10:57
你好為什么是其他應(yīng)付款呢, 合理的要進(jìn)去遞延收益哦,
小雯子老師
2022 04/11 10:58
借銀行存款貸遞延收益 借管理費(fèi)用貸銀行存款 借遞延收益貸營業(yè)外收入 應(yīng)該是這樣
84784979
2022 04/11 11:01
單位屬于民辦初中學(xué)校,沒有遞延收益科目
小雯子老師
2022 04/11 11:03
你好那就直接做其他收益吧
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