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老師你好,企業(yè)賣車時13%的增值稅是企業(yè)開發(fā)票給個人,還是第三方帶開。這13%的稅是當(dāng)場就交,還是可以和企業(yè)的經(jīng)營類合并下月繳納。

84784973| 提问时间:2022 04/11 17:09
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? 你們自己開票 可以的; 你們抵扣過進(jìn)項稅 按13%開票出去? ;到時在貨物欄次 13%稅率欄次去報? ?
2022 04/11 17:16
84784973
2022 04/11 17:24
還有注銷公司時未分配利潤是正數(shù)怎么辦,說分配給股東交個稅,關(guān)鍵銀行存款也沒那么多錢,怎么分配給股東啊!
meizi老師
2022 04/11 17:30
?你好;? 先分紅; 在繳納個稅;? 剩下的錢做退還資本? ??
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