問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人,已經(jīng)付了款入了庫(kù)但只取得部分專(zhuān)票的需要做暫估嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 21:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是的,發(fā)票沒(méi)來(lái)可以暫估入庫(kù)
2022 04/11 21:57
84785030
2022 04/11 21:57
怎么做分錄呢
東老師
2022 04/11 21:58
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估。
84785030
2022 04/11 22:03
為什么是應(yīng)付呢?購(gòu)買(mǎi)時(shí)已經(jīng)付款了
東老師
2022 04/11 22:05
這個(gè)只是你暫估的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,取得發(fā)票以后還要把這個(gè)暫估的會(huì)計(jì)分錄沖銷(xiāo)。
84785030
2022 04/11 22:12
哦就是購(gòu)進(jìn)時(shí)借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,取得部分專(zhuān)票時(shí):借:庫(kù)存商品,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:預(yù)付賬款;未取得發(fā)票的部分:借庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估,次月收到發(fā)票紅沖掉暫估,正常做入庫(kù)分錄,對(duì)嗎?
東老師
2022 04/11 22:14
對(duì)就是按照你說(shuō)的這么做。
84785030
2022 04/11 22:14
好的,謝謝老師
東老師
2022 04/11 22:14
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