問題已解決
金稅盤留底349.96這個月抵扣了,財務(wù)1月份把280元的轉(zhuǎn)到管理費了,這個月怎么做分錄
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2022 04/12 12:58
84784983
2022 04/12 13:07
有一個差額怎么處理,當(dāng)時調(diào)到管理費280
郭老師
2022 04/12 13:08
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,做了這個不就沒有差額了?
84784983
2022 04/12 13:22
你好,請問這么做對嗎
郭老師
2022 04/12 13:26
減免稅額不對
你自己看一下你的減免稅額有沒有余額。
84784983
2022 04/12 16:50
抱歉,想問一下我上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金,可以這個月一起轉(zhuǎn)嗎,需要怎么做啊
郭老師
2022 04/12 17:03
借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款。
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