問題已解決
老師,申報出售公司車的增值稅,申報的時候,應(yīng)該填寫哪一欄呢?13%的,未開票
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速問速答您好
附表一未開票銷售貨物對應(yīng)13%稅率欄次
2022 04/13 09:42
84785012
2022 04/13 09:43
好的,謝謝
bamboo老師
2022 04/13 09:44
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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