問題已解決
老師好,處理固定資產(chǎn)時(shí),銀行收到款,未開發(fā)票,需要做無票收入嗎
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2022 04/13 09:47
84784977
2022 04/13 09:50
那分錄什么做
郭老師
2022 04/13 09:51
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
郭老師
2022 04/13 09:51
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784977
2022 04/13 09:53
不開票的收入,不放到其他業(yè)務(wù)收入嗎
郭老師
2022 04/13 09:56
可以放到其他業(yè)務(wù)收入里面的。
郭老師
2022 04/13 09:57
處置固定資產(chǎn)正規(guī)的是按照上面的來做,如果你想要你的增值稅收入和所得稅的收入一致的情況下,可以放到其他業(yè)務(wù)收入。放到其他業(yè)務(wù),收入并不是沒有開發(fā)票。
84784977
2022 04/13 09:57
那什么做呀,有點(diǎn)懵?
郭老師
2022 04/13 10:00
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022-04-13 09:51
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784977
2022 04/13 10:01
如果3月未開票,到4月才開票呢,我要沖紅,沖哪筆
郭老師
2022 04/13 10:04
你好,紅沖第一筆的上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),把銀行存款改成應(yīng)收賬款。
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