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老師,你好,加計(jì)扣除額怎么做會(huì)計(jì)分錄和填寫申報(bào)表

84784969| 提問時(shí)間:2022 04/13 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
2022 04/13 13:54
84784969
2022 04/13 14:10
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)也沒法填寫呢
郭老師
2022 04/13 14:12
你好多了,加計(jì)扣除聲明嗎?
郭老師
2022 04/13 14:13
填寫的是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%或者是15%嗎?
84784969
2022 04/13 14:15
老師,這個(gè)銷售額是不是填寫2019年4月-12月的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)
郭老師
2022 04/13 14:18
你好,對的是的,是這么做的。
84784969
2022 04/13 14:20
這個(gè)只能填寫19年的,不能填寫剩下的
郭老師
2022 04/13 14:21
你好,你說的是附表絲嗎?
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