問(wèn)題已解決

您好我想咨詢一下個(gè)體工戶未開(kāi)票收入如何填報(bào)

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/13 14:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)季度銷售額多少金額
2022 04/13 14:24
84784979
2022 04/13 14:25
老師,季度銷售額30萬(wàn)
bamboo老師
2022 04/13 14:26
那跟開(kāi)票金額一起填寫9跟11欄就好了
84784979
2022 04/13 14:30
老師,一季度未開(kāi)票收入30萬(wàn),一季度報(bào)稅填第9跟第11欄,第二季度開(kāi)第一季度這30萬(wàn)發(fā)票那第二季度如何申報(bào)呢?
bamboo老師
2022 04/13 14:34
三、增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過(guò)15萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。 合計(jì)月銷售額超過(guò)15萬(wàn)元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
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