A公司是增值稅一般納稅人,B是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,A公司在B公司舉辦產(chǎn)品推銷會(huì),會(huì)上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬(wàn)元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。A公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給A 公司會(huì)展費(fèi)用70萬(wàn)元,B公司向A公司開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: A公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬(wàn)元,應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬(wàn)元 【籌劃要求】請(qǐng)為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出A公司、客戶、B公司應(yīng)如何簽訂銷售以及會(huì)展的合同
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速問(wèn)速答那你這里正常交的稅,你已經(jīng)算出來(lái)了,那如果說(shuō)要籌劃的話啊,現(xiàn)在有一個(gè)政策,就是如果說(shuō)你是小規(guī)模納稅人,可以享受全部免增值稅,你直接成立小規(guī)模納稅人就可以。
2022 04/13 23:26
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- 11.2020年10月, A 公司和 B 公司均為增值 稅一般納稅人, A 公司本月外購(gòu)一批貨物5000元,取得增值稅專用發(fā)票,委托 B 公司加工,支付不含稅加工費(fèi)1000元, 及并取得 B 公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。貨物加工好收回后, A 公司將這批貨物直接對(duì)外銷售,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票 上注明的價(jià)款為8000元。根據(jù)以上所述, 以下說(shuō)法正確的有( C A 公司應(yīng)當(dāng)繳納增值稅260元 B 公司應(yīng)該繳納增值稅130元 C . A 公司應(yīng)當(dāng)繳納增值稅510元 D . B 公司無(wú)須繳納增值稅 573
- 比方說(shuō)一般納稅人A購(gòu)買了一輛車,A不是本地公司發(fā)現(xiàn)車牌不能掛當(dāng)?shù)嘏普?,使用一年后,賣給了B公司小規(guī)模公司, 那么A購(gòu)進(jìn)時(shí)候交車輛購(gòu)置稅,享受進(jìn)項(xiàng)稅額,賣出時(shí)候按3%征收率減按2%交增值稅,購(gòu)進(jìn)是13%進(jìn)項(xiàng),增值稅還是劃算的是吧。 本地公司B不想要外地牌,A賣車怎么操作 194
- 、加19年5月10日,甲公司與客戶簽訂合同,向其銷售 A 、 B 兩項(xiàng)商品, A 商品單獨(dú)售價(jià)為180加元, B 商品單獨(dú)售價(jià)為24(珈元,合同價(jià)款為350加元。上述價(jià)格不包栝增值稅,增值稅率為13%。合同約定, A 商品于合同開(kāi)始日交付, B 商品在2019年6月8日交付,只有當(dāng)兩項(xiàng)商品全部交付之后,甲公司才有權(quán)收取350加元的合同對(duì)價(jià)。假設(shè) A 商品和 B 商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù),其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶 4830
- 2.大華公司在月末結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售的 A 、 B 產(chǎn)品的銷 售成本。 A 產(chǎn)品銷售50臺(tái)和120臺(tái), A 產(chǎn)品的單 位成本為1576元。 B 產(chǎn)品銷售70臺(tái), B 產(chǎn)品的單 位成本為13600元。求會(huì)計(jì)分錄 875
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