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84784969| 提问时间:2022 04/14 10:51
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素心老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,稅務師
同學,您好 該公司在存在虛增收入,12月25日未沖回主營業(yè)務收入,而是把注意業(yè)務收入換成了應交增值稅。調整分錄如下 借:應交稅費-應交增值稅 8000000 貸:主營業(yè)務收入 8000000(紅字)
2022 04/14 11:48
素心老師
2022 04/14 11:48
借:應交稅費-應交增值稅 8000000(紅字) 貸:主營業(yè)務收入 8000000(紅字)
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