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老師好!網(wǎng)上已經(jīng)先認(rèn)證發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退,但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,只能做轉(zhuǎn)出,請問會計(jì)分錄這樣做可以嗎? 借:原材料(正數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 借:成本費(fèi)用(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))

84784979| 提問時(shí)間:2022 04/14 11:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
對,沒錯,組長的話是這么做的。
2022 04/14 11:39
84784979
2022 04/14 11:43
真的嗎?確定這樣合理嗎?
東老師
2022 04/14 11:58
借:原材料(正數(shù)) 進(jìn)項(xiàng)稅額(正數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款(正數(shù)) 借:原材料(負(fù)數(shù)) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)) 借:成本費(fèi)用(正數(shù)) 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
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