問題已解決
老師,您好!請教您個問題。研發(fā)產(chǎn)品跨年入庫,并于當(dāng)年銷售。請問 ①是直接沖減當(dāng)年研發(fā)費(fèi)還是沖減以前年度研發(fā)費(fèi);②若沖減銷售當(dāng)年研發(fā)費(fèi),是以對應(yīng)的材料費(fèi)用發(fā)生額直接沖減當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用,還是按銷售收入沖減當(dāng)年的研發(fā)費(fèi)用。 ③ 若按銷售收入金額沖減研發(fā)費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,那該產(chǎn)品實現(xiàn)的銷售毛利是否為0。銷售、產(chǎn)品入庫、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān) 分錄怎么編制。謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,1沖減出售當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用,2直接沖減全額,借研發(fā)費(fèi)用(紅字)銀行存款等,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022 04/14 14:06
84785034
2022 04/14 14:24
例如:2020年的10萬研發(fā)費(fèi)用于2022年成品入庫,該產(chǎn)品當(dāng)年銷售收入22.6萬,請問相關(guān)分錄:
借:銀行存款 22.6
貸:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 20萬 (直接沖減22年實現(xiàn)的研發(fā)費(fèi)用)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2.26
老師,研發(fā)產(chǎn)品入庫并銷售,上面的分錄是這樣處理嗎?
小林老師
2022 04/14 14:26
您好,是的,您的理解非常正確
小林老師
2022 04/14 14:26
您好,增值稅銷項稅是2.6
閱讀 297