問題已解決
老師,我補之前的賬,看到有一筆回單是支付工資的,我直接做借管理費用,貸銀行存款, 需要計提嗎?
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速問速答可以的,必須計提的借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬,工資貸銀行存款。
2022 04/14 16:25
84785025
2022 04/14 16:28
那我可以把這兩筆做在一起不。先計提再發(fā)放?,F(xiàn)在補8月的賬,工資是7月的。我就備注補計提7月的行嗎,本來是當(dāng)月計提當(dāng)月的對嗎?
郭老師
2022 04/14 16:32
可以的,可以這么做。
84785025
2022 04/14 16:59
老師,收到這種發(fā)票需要怎么做賬?
郭老師
2022 04/14 17:02
買來是做什么用的?
84785025
2022 04/14 17:12
銷售給別人
郭老師
2022 04/14 17:18
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行。
郭老師
2022 04/14 17:18
銷售出去,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。
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