問題已解決

我們是建筑企業(yè),當(dāng)月有付款27W的材料款未收到票,后面當(dāng)月末又收到票,幫我看下我的分錄做的對不對?[圖片][圖片]這里我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,然后我 有開票,確認(rèn)收入的時候,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額要不要再加上這部分的金額呢?[圖片]

84785013| 提問時間:2022 04/15 11:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票可以暫估入賬的 等收到發(fā)票沖減暫估的 然后按照收到的發(fā)票入庫結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/15 11:24
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