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請問老師匯算清繳表105080資產(chǎn)折舊攤銷表納稅調整明細表,只填資產(chǎn)原值可以嗎?有風險嗎?表里資產(chǎn)計稅基礎是什么意思

84785019| 提問時間:2022 04/15 18:47
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟師,稅務師
如果你們家賬面上有固定資產(chǎn),匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷納稅調整明細表就必須填列,不填有風險的,但是也沒有太大影響,填列還是很簡單的,第一行填寫固定資產(chǎn)原值(固定資產(chǎn)入賬價值)第二行本年折舊額(當年賬面計提的固定資產(chǎn)折舊12個月累計數(shù))第三行累計折舊(賬面固定資產(chǎn)從購置至當年累計總數(shù))第四行資產(chǎn)計稅基數(shù)(正常是跟原值一樣),如果你采取了500萬以下設備一次性扣除那就要加上一次性扣除的原值填列。
2022 04/15 18:52
84785019
2022 04/15 19:00
老師我接手的賬有固定資產(chǎn)11580,就這個資產(chǎn)原值,沒看到賬本有折舊,那我就填資產(chǎn)原值11580,和資產(chǎn)計稅基礎11580,這樣填可以嗎?
秦楓老師
2022 04/15 19:05
你的意思,你從賬面上查詢后,交接前的會計,每個月未對固定資產(chǎn)計提折舊是么?這樣是不太符合會計準則,但是如果真的沒有計提,你的原值就填11580、計稅基數(shù)就填11580!
84785019
2022 04/15 19:06
我這樣填有風險嗎?
秦楓老師
2022 04/15 19:09
小企業(yè), 沒有很么大風險 ,年報大概率不會產(chǎn)生疑點 ,如果有疑點,稅管員會聯(lián)系你解釋,你只要如實回答就可以了,如果不放心,你就把該固定資產(chǎn)按照類別屬性,我看你的固定資產(chǎn)好像是電子設備,你按照3年補提下折舊,在填列也可以!
84785019
2022 04/15 19:11
老師您能告訴我補提分錄嗎?一次補提嗎?
秦楓老師
2022 04/15 19:14
不知道你執(zhí)行的是什么會計準測,也不知道你們財務軟件有沒有固定資產(chǎn)系統(tǒng),最簡單的方法就是反結賬到21年年12月, 借:管理費用? 貸:累計折舊? 按照固定資產(chǎn)達到預定使用狀態(tài)后至今的月份計提折舊額!
84785019
2022 04/15 19:28
老師我的工資薪金賬載填的是226800,但是納稅調整明細表填出現(xiàn)職工薪酬是252281.96是怎么回事
84785019
2022 04/15 19:34
為什么工會繳費和保障性交款都加起來的數(shù)是納稅調整明細表的職工薪酬是嗎?
秦楓老師
2022 04/15 19:34
職工薪酬納稅調整表中的賬載金額就是平時管理費用-職工工資的金額合計,該金額等于應付職工薪酬-職工工資借方余額,正常情況下,賬載金額與實際發(fā)生額是一致的,但是如果你上年度工資計提了,但是應付職工薪酬中沒有發(fā)放,就要全額調增未發(fā)的數(shù)字!不知道這252281.96是不是你填列的!也就是正常的賬載和實發(fā)都應該填寫226800!
秦楓老師
2022 04/15 19:37
因為這些工資、社保、公積金、工會經(jīng)費計提都是管理費名下的二級科目,發(fā)放支付在應付職工薪酬下面的二級科目,左邊計提,右邊繳納,數(shù)字應該是一致的,除非財務入賬的時候沒有將社保的個人踢出來,就會造成應付職工薪酬與管理費用科目余額不相符!
84785019
2022 04/15 19:39
老師是納稅調整明細表5000表的職工薪酬是這個職工調整明細表的總額
秦楓老師
2022 04/15 19:44
你要先填寫職工薪酬支出納稅調整表A105050表,然后數(shù)據(jù)會自動帶到納稅調整明細表A1050000表
84785019
2022 04/15 19:45
工會經(jīng)費我們是籌備金的形式繳納,每月都交計入管理費
秦楓老師
2022 04/15 19:56
如果貴公司建立了工會組織,稅前可按照職工工資總額的2%的工會經(jīng)費進行扣除,其中,扣除部分的40%向稅務部門納稅(也就是工資的千分之八)60%按月有各單位劃撥給本單位工會。如果貴公司未建立了工會組織,按照工資千分之八繳納到稅務局!
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