問(wèn)題已解決

報(bào)銷管理費(fèi)用少付幾分錢怎么入賬?之前是借管理費(fèi)用1500.46,貸其他應(yīng)付款1500.46。報(bào)銷后是借其他應(yīng)付款1500,貸銀行存款1500。相差幾分錢分錄怎么做呢?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/17 19:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以把0.46計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算 借:其他應(yīng)付款??1500.46 貸:銀行存款 1500 營(yíng)業(yè)外收入 0.46
2022 04/17 19:33
84785012
2022 04/17 19:39
之前12沒(méi)有確認(rèn)收入是借銀行存款,貸預(yù)收賬款個(gè)人?,F(xiàn)在3月份確認(rèn)收入借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸預(yù)收賬款個(gè)人。因?yàn)樗麄兪遣婚_票,這樣做對(duì)嗎?
鄒老師
2022 04/17 19:41
你好,不對(duì)。你第二個(gè)分錄的借貸方科目搞反了 (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)
84785012
2022 04/17 19:41
那怎么錄呢?
鄒老師
2022 04/17 19:45
確認(rèn)收入的分錄是 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785012
2022 04/17 19:48
之前12月份沒(méi)有確認(rèn)收入是借銀行存款,貸預(yù)收賬款個(gè)人?,F(xiàn)在3月份確認(rèn)收入借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸預(yù)收賬款個(gè)人。因?yàn)樗麄兪遣婚_票,這樣做對(duì)嗎?
鄒老師
2022 04/17 19:49
你好,不對(duì),你收入計(jì)入借方了,應(yīng)當(dāng)計(jì)入貸方
84785012
2022 04/17 19:51
明白了,謝謝啦!
鄒老師
2022 04/17 19:51
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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