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老師,我們員工拿票報(bào)銷,我也走賬時(shí),我走賬:借管理費(fèi)用,貸銀行存款,還是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款?

84784994| 提問時(shí)間:2023 05/25 15:37
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué), 借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023 05/25 15:38
84784994
2023 05/25 15:40
為什么會(huì)有兩種這種分錄?區(qū)別在哪里?
向陽老師
2023 05/25 15:42
您好,同學(xué),是要查到是哪些員工具體報(bào)銷的,報(bào)銷了多少,沒有往來科目過度的話就不知道是哪個(gè)員工報(bào)銷的了
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