問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)問(wèn)我們公司去年做了一些暫估款,今年也沒(méi)有票回來(lái)了,現(xiàn)在匯算清繳了,還是交所得稅,我之前的暫估需要在我賬上做一筆負(fù)數(shù)沖減之前暫估款嗎?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果是虛增的業(yè)務(wù)需要這么做的,如果不是虛增的,賬上一直掛賬就可以的。
2022 04/18 10:22
84784966
2022 04/18 10:24
虛增的,我是反結(jié)到去年12月還是在本月做負(fù)數(shù)?
郭老師
2022 04/18 10:26
好在這個(gè)月用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做就可以了。
84784966
2022 04/18 10:29
分錄怎么寫,冒得想了
郭老師
2022 04/18 10:31
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784966
2022 04/18 10:35
謝謝老師
郭老師
2022 04/18 10:38
不用客氣,工作愉快。
84784966
2022 04/18 10:38
老師,那我在匯算清繳時(shí)填哪個(gè)報(bào)表?如果填去年12月的報(bào)表,就會(huì)對(duì)不上呀!
郭老師
2022 04/18 10:40
匯算清交財(cái)務(wù)報(bào)表,按照去年的來(lái)。
郭老師
2022 04/18 10:40
你需要調(diào)整的,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額。
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