問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)如果當(dāng)時(shí)記賬:借:其他應(yīng)付款-xx員工 貸:銀行存款 到時(shí)該如何平賬

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的是什么費(fèi)用的?
2022 04/18 10:38
84784957
2022 04/18 10:39
就是原本該計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在他都計(jì)入了其他應(yīng)付
郭老師
2022 04/18 10:41
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
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