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實(shí)務(wù)
問題已解決
報銷未付款:可以借:管理費(fèi)用-xx貸:其他應(yīng)付款-xx報銷付款時:借:其他應(yīng)付款-xx貸:銀行存款,這樣可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以,在報銷前,需要將“管理費(fèi)用-xx貸”和“其他應(yīng)付款-xx貸”這兩筆貸款記錄下來,報銷時,再把這兩筆貸款合計轉(zhuǎn)移到“銀行存款”這一科目下,以保證賬簿的正確性。此外,在實(shí)際操作中,為了更加方便快捷,還可以使用報銷軟件來完成報銷付款,從而極大提高報銷開支處理效率。
2023 02/03 20:27
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