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您好老師,我想問一下,前幾個月計提的費(fèi)用現(xiàn)在收到發(fā)票了,還沒付款,該怎么做會計分錄呢
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速問速答你好,把計提的費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2022 04/18 11:33
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您好老師,我想問一下,前幾個月計提的費(fèi)用現(xiàn)在收到發(fā)票了,還沒付款,該怎么做會計分錄呢
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