問(wèn)題已解決

老師,我們是非盈利組織協(xié)會(huì),22年12月份舉辦活動(dòng),當(dāng)月已開(kāi)收入票,但是成本票都是22年以后才開(kāi)的,還有當(dāng)時(shí)稅種認(rèn)定沒(méi)有企業(yè)所得稅,22年認(rèn)定了,需要補(bǔ)申報(bào)21年的,那這個(gè)21年企業(yè)所得稅我該如何申報(bào),21年企業(yè)所得稅可否直接填寫(xiě)零,收入直接報(bào)到22年的企業(yè)所得稅來(lái)?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 12:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對(duì)的 是按照對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)
2022 04/18 13:26
84784982
2022 04/18 15:25
那要怎么操作呢?
樸老師
2022 04/18 15:38
按照年度利潤(rùn)乘以所得稅稅率
樸老師
2022 04/18 15:38
按照年度利潤(rùn)表申報(bào)
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