問題已解決
一項費用一年是84000元,分?jǐn)偟?2個月,每個月7000元。 支付方式是,首款和尾款,支付首款是54000元,支付首款是對方全額發(fā)票已開,下半年支付尾款。 我現(xiàn)在如何下這筆賬分?jǐn)偟矫總€月7000元
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好同學(xué),在支付首款的時候,掛賬預(yù)收,然后每個月將7000由預(yù)收轉(zhuǎn)相關(guān)費用,在首款54000轉(zhuǎn)完后,掛賬其他應(yīng)付,同時結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)費用,期末支付尾款時借:其他應(yīng)付款30000,貸:銀行存款30000
2022 04/18 22:24
84784958
2022 04/19 09:38
支付首款時:借:預(yù)收賬款 54000 貸:銀行存款 54000 ,每個月分?jǐn)倳r:借:管理費用 7000 貸: 預(yù)收賬款7000 掛賬其他應(yīng)付時借方掛到什么科目? 借: 貸:其他應(yīng)付款 30000
結(jié)尾款時;借:其他應(yīng)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000
王多多老師
2022 04/19 09:48
你好同學(xué)每個月按7000進(jìn)行分?jǐn)?/div>
84784958
2022 04/19 11:01
這個我知道,就是30000掛賬時,借方應(yīng)掛什么科目
王多多老師
2022 04/19 11:03
借方相關(guān)費用科目,比如管理費用、銷售費用,具體按照受益對象分配,跟前面預(yù)收分?jǐn)偟馁M用科目是同一個
王多多老師
2022 04/19 11:04
如果前面是管理費用,掛賬其他應(yīng)付的時候也是管理費用
84784958
2022 04/19 11:10
支付首款時
借:預(yù)付賬款 54000
管理費用 30000
貸:銀行存款 54000
其他應(yīng)付款 30000
每個月分?jǐn)倳r:
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款
這樣首付款時30000不提前入管理費用了嗎?不是應(yīng)該每個月分?jǐn)偟膯幔暨@樣做的話就提前入賬了
王多多老師
2022 04/19 11:15
支付首款時
借:預(yù)付賬款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個月分?jǐn)?借:管理費用 7000
貸:預(yù)付賬款 7000
如果預(yù)付賬款攤銷完了,就用其他應(yīng)付款代替,到年底的時候其他應(yīng)付款余額一定是30000
最后支付尾款時
借:其他應(yīng)付款 30000
貸:銀行存款 30000
84784958
2022 04/19 14:19
不對,現(xiàn)在對方開發(fā)票時84000,我下賬要下84000啊雖然支付了54000元,你這個30000元一直沒體現(xiàn)出來,只是支付的時候?qū)懥艘幌?/div>
王多多老師
2022 04/19 14:25
那就可以全部通過其他應(yīng)付款核算,
支付首款時
借:其他應(yīng)付款 54000
貸:銀行存款 54000
然后每個月分?jǐn)?借:管理費用 7000
貸:其他應(yīng)付款 7000
最后支付尾款時
借:其他應(yīng)付款 30000
貸:銀行存款 30000
王多多老師
2022 04/19 14:26
只是提前開具發(fā)票了,但是費用還是每個月分?jǐn)偅?0000只有等分?jǐn)偟臅r候才會體現(xiàn)
84784958
2022 04/19 14:32
支付首款時,30000的分錄不應(yīng)該體現(xiàn)出來嗎?發(fā)票的金額是84000元啊
王多多老師
2022 04/19 14:41
不用體現(xiàn)出來,可以額外備查記錄發(fā)票已經(jīng)收到
閱讀 336
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,就是一筆費用 分了兩期付款 比如首款1萬 尾款一萬,首款的1萬做了分?jǐn)?但正常是分?jǐn)偘肽甑?結(jié)果做錯分成了一年12個月的 就是每個月錢攤少了,那么尾款的一萬,這個月的錢沒有付要計提 我這要怎么做 786
- 老師,支付裝修門店的首款和尾款的分錄分別怎么做? 5091
- 該單位為事業(yè)單位,在支付合同首款后,取得首款的發(fā)票。在支付尾款時,合同內(nèi)容變更,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。請問首款發(fā)票需要重新出具嗎?首款與尾款發(fā)票內(nèi)容不一致。 479
- 你好,我們公司租了一片地廠房,給其他租戶,房租我公司已付款,每個月已分?jǐn)?,我們早找他人首款如何寫分錄? 493
- 老師,你好!請問籌建期的品牌加盟費,在支付時記 借:長期待攤費用,貸:銀行存款,這個是交齊尾款后下月分?jǐn)傔€是交首款時下月分?jǐn)偰兀? 586
最新回答
查看更多- 老師。報銷辦公用品,如果沒有發(fā)票,年底調(diào)增,要不要在分錄上做個備注啊,比如,借:管理費用-辦公費(無票) 23小時前
- 老師我想咨詢一下,我們作為勞務(wù)派遣公司,然后和A公司簽訂合同,然后給A公司開具發(fā)票后,A公司通過B公司給我們撥款,事后因為A公司勞務(wù)派遣員工的保險第一個月關(guān)系沒有變,還在A公司繳納,然后A公司要求我們將保險費用退給對方,但是因為A公司將我們開具的發(fā)票提交給了B公司用于撥款,所以發(fā)票無法作廢,那我該怎么做會計分錄啊,能不能教教我。 昨天
- 關(guān)聯(lián)交易同期資料稅務(wù)局一定會查看嗎? 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 16小時前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 16小時前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容