問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅的稅率為13%。2020年12月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,該公司通過對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%.12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù): (1)12月5日,向乙公司賒銷商品一批,按商品價(jià)目表明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅)由于成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。滿足收入確認(rèn)條件 (2)12月9號(hào),因客戶破產(chǎn),有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬 (3)12月11日收到乙公司前欠銷貨款500萬(wàn)元,存入銀行 (4)12月21日,收到已轉(zhuǎn)銷為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行 (5)12月30日,向丙公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn),增值稅稅額為13萬(wàn)元,滿足收入確認(rèn)條件。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列小題 問:幫我解答會(huì)計(jì)分錄?

84785022| 提問時(shí)間:2022 04/18 20:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借應(yīng)收賬款1017 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅117
2022 04/18 20:30
暖暖老師
2022 04/18 20:31
2借壞賬準(zhǔn)備40 貸應(yīng)收賬款40
暖暖老師
2022 04/18 20:31
3.借銀行存款500 貸應(yīng)收賬款500
暖暖老師
2022 04/18 20:31
4借銀行存款10 貸壞賬準(zhǔn)備10
暖暖老師
2022 04/18 20:32
5借應(yīng)收賬款113 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13
84785022
2022 04/18 20:47
(1)12月5日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中應(yīng)收賬款的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元 A.900 B.1017 C.113 D.100 (2)針對(duì)上述資料,下列關(guān)于甲公司的處理中正確單位是() A.業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)收入1000萬(wàn)元 B.業(yè)務(wù)(2)應(yīng)計(jì)提信用減值損失40完萬(wàn) C.業(yè)務(wù)(4)應(yīng)貸記貸方余額10萬(wàn)元 D.業(yè)務(wù)(5)應(yīng)確認(rèn)收入100萬(wàn) (3)截止業(yè)務(wù)(3),壞賬準(zhǔn)備貸方余額為()萬(wàn)元 A.-15 B.25 C.40 D.65 (4)本期應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的金額是( A.56.5 B.59.5 C.101.5 D.96.5 (5)假定丙公司于次年1月4日支付貨款,則計(jì)入“銀行存款”的金額是() A.100 B.113 C.111 D.13 老師辦我看一下? 看上面的資料解答一下這些答案? ?這個(gè)題對(duì)我來(lái)說很重要
暖暖老師
2022 04/18 20:52
我把分錄發(fā)給你了。這個(gè)很簡(jiǎn)單了
84785022
2022 04/18 20:54
老師第四題和第三題有點(diǎn)不會(huì)
84785022
2022 04/18 20:57
1B2BC5B老師是不是
暖暖老師
2022 04/18 20:58
計(jì)提前壞賬準(zhǔn)備余額 25-40=-15借方
84785022
2022 04/18 21:06
好的老師謝謝? 辛苦了
暖暖老師
2022 04/18 21:08
不客氣麻煩給與五星好評(píng)
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