問題已解決
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務(wù)上忘記做處理了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
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速問速答你好,增值稅申報的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)收賬款
是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖成本的。
2022 04/19 10:10
84785004
2022 04/19 10:19
老師,12月賬已經(jīng)在紅沖了,就是銷項稅額10月份交了,12月我忘記把它轉(zhuǎn)出來了,現(xiàn)在報稅要怎么轉(zhuǎn)出來呢?這個又沒開票的
郭老師
2022 04/19 10:19
你在申報12月份的增值稅沒有填寫負數(shù)銷售額嗎?
84785004
2022 04/19 10:20
是啊,忘記填了?,F(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師
2022 04/19 10:23
好,去修改你的增值稅申報表。
84785004
2022 04/19 10:25
去改12月份的增值稅表嗎?去稅局該還是可以自己在電腦改呢?一改那是不是要退稅了
郭老師
2022 04/19 10:26
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報,你看一下自己能修改嗎?修改不了去稅務(wù)局代折紙質(zhì)的申報表公章。
84785004
2022 04/19 10:29
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/19 10:30
不要客氣,工作愉快。
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