問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)21年12月有留底扣稅,那么22年1月月底怎么做上月留底扣的分錄

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/19 16:12
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金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
每月末先計(jì)算未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 04/19 16:21
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