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老師,公司的工資的獎金假如是3月發(fā)放,但是這個工資還沒報個稅,我們4月才報這個稅,先發(fā)放了,我的附件應(yīng)該怎么放呢,
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速問速答你好,4月份發(fā)放3月份工資要附工資表、銀行回單,工資表可以是沒有扣個稅的,然后加上個備注說明下
2022 04/21 08:57
84785042
2022 04/21 09:08
老師,假如我們3月發(fā)2月的工資,個稅哪些都已經(jīng)測算好了。把工資發(fā)放了,然后又有人發(fā)獎金,周年獎,因為我們是3月屬期報2月的工資,出納在報個稅的時候直接把獎金跟周年將直接當(dāng)2月的工資報個稅,導(dǎo)致個稅有變動,多出的稅在下個月發(fā)放工資的時候扣掉發(fā)放,這個應(yīng)該怎么處理呢
小寶老師
2022 04/21 09:12
這個處理時沒有問題的,扣個稅的差額可以從下月的工資里扣掉
84785042
2022 04/21 09:23
那假如報個稅的應(yīng)發(fā)工資是100,扣除個稅社保,銀行實際發(fā)放是90,但是呢我的帳面呢可能就是銀行發(fā)放可能是98,加上社保個稅不是跟報稅的工資對不上嘛。這里我的帳面應(yīng)該做呢
84785042
2022 04/21 09:27
因為我2月發(fā)放獎金的哪些還沒扣稅,銀行發(fā)放98,那我的個稅應(yīng)該提那個,我有點混亂
小寶老師
2022 04/21 09:28
首先你要核對出來是哪里錯了才可以根據(jù)原因調(diào)整,一般就是這繼續(xù)多少的問題,原路沖回
84785042
2022 04/21 10:06
就是假如本來3月發(fā)2月的實發(fā)工資1000,社保100,個稅測算好了是20,這些都還沒走去報個稅那么本來我的賬面我借應(yīng)付職工薪酬1120,貸其他應(yīng)收款100,應(yīng)交稅費個人所得稅20,銀行存款1000就是平的但是呢3月又出現(xiàn)了獎金1000元,出納直接當(dāng)2月的工資去報稅了,報個稅表的工資表顯示是應(yīng)發(fā)2120,社保還是100,因為又加了獎金所以稅額有變動稅額是稅額是30,銀行發(fā)放是1999,這個稅額10元,出納在下個月發(fā)工資的時候扣掉,就是這樣存在的差額,那我3月的帳應(yīng)該怎么做呢,
小寶老師
2022 04/21 10:41
你好,描述的太復(fù)雜了,需要根據(jù)明細(xì)賬來核查的這個,直接核對明細(xì)賬然后調(diào)整差異就可以
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