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別的公司轉(zhuǎn)入的錢,我未開票的給他們,應(yīng)怎么做賬,是租金

84784975| 提問時(shí)間:2022 04/21 10:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。沒開票的收入做無票收入。
2022 04/21 10:31
84784975
2022 04/21 10:32
怎么做分錄
84784975
2022 04/21 10:32
如果之后需要開票呢
玲老師
2022 04/21 10:35
。開票把前面分路紅沖按發(fā)票入賬。
84784975
2022 04/21 10:37
不可以先做預(yù)收賬款嗎
玲老師
2022 04/21 10:37
因?yàn)檫@個(gè)是租金,租金要按月確認(rèn)收入。你對(duì)應(yīng)一下你的實(shí)際情況。
玲老師
2022 04/21 10:37
如果租賃期還沒有開始,您寄預(yù)收賬款對(duì)。
84784975
2022 04/21 10:38
我們租金是按年的,對(duì)方按年支付我們租金
84784975
2022 04/21 10:39
不可以先做預(yù)收賬款,之后如果開票再做收入回來嗎
玲老師
2022 04/21 10:45
提前收款的記入預(yù)收賬款。
84784975
2022 04/21 10:50
我不是這個(gè)意思,我是說正常收款,如果明年或者年底才開票的,可以先做什么分錄
玲老師
2022 04/21 10:54
您好。正規(guī)處理是做無票收入。
玲老師
2022 04/21 10:54
如果你想打擦邊球,即預(yù)收賬款,有一定的風(fēng)險(xiǎn)。
玲老師
2022 04/21 10:55
就這兩種處理方法,一個(gè)正規(guī)的,一個(gè)不正規(guī)的。
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