問題已解決

老師,您好!每個的增值稅計提跟交的增值稅一致,但是由于稅控盤繳稅280元導致應交稅費計提金額與應交金額差異280,影響報表嗎?這是當時我做的280元減免,一直都在借方,所以導致我現(xiàn)在應交稅金跟本月計提的稅金相差280元

84785036| 提問時間:2022 04/22 13:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個沒關(guān)系的了。分錄沒問題
2022 04/22 13:58
84785036
2022 04/22 14:04
那我這280怎么處理掉
宋生老師
2022 04/22 14:05
你好!這個不用處理了
84785036
2022 04/22 14:10
那我總是有280的差異呀,而且看我報表,本期要交的稅跟我計提的不一樣
宋生老師
2022 04/22 14:11
你好!你如果想結(jié)轉(zhuǎn),其實應該是抵減的時候 借應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費——進項稅額 應交稅費—未交增值稅 應交稅費—減免稅額
84785036
2022 04/22 14:11
這樣結(jié)轉(zhuǎn),也還在應交稅費里頭,這樣我的應交稅費跟我本期實際要交的還是差280
宋生老師
2022 04/22 14:14
你好!你的減免稅額就平了 你說的這個,因為現(xiàn)在會計里面根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以導致這樣 像銷項,進項都可以不結(jié)轉(zhuǎn),因為都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)
84785036
2022 04/22 14:18
我不是想減免稅額平,我想要我的應交稅金計提數(shù)跟我應交金額一致
84785036
2022 04/22 14:20
雖然我本期計提,跟我這月要交的一樣了,我交完就會出現(xiàn)借方還有280了,我們領(lǐng)導說不對呀
宋生老師
2022 04/22 14:20
你好!它只是有個余額而已,并不是不一致啊
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