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老師,收到退回的印花稅,為什么貸方是稅金及附加的紅字呢?而不是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅的紅字呢?之前多計提的印花稅,還用做反響沖回嗎

84784967| 提問時間:2022 04/22 18:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,是借方稅金及附加紅字
2022 04/22 18:48
84784967
2022 04/22 18:51
對,我打錯了,想問的是為什么不在原有計提的分錄上原路沖回
84784967
2022 04/22 18:53
比如收到稅金:借營業(yè)稅金及附加(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅(負(fù)數(shù))然后再做一筆 借:銀行存款? 貸:應(yīng)交印花(負(fù)數(shù))呢
小林老師
2022 04/22 18:56
您好,您的分錄是最標(biāo)準(zhǔn)的
84784967
2022 04/22 19:05
那為什么直接記稅金的紅字呢
小林老師
2022 04/22 19:15
您好,因?yàn)樵儒e誤的分錄如何處理,就紅字沖回
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