問題已解決
老師,這個技術(shù)服務(wù)費選是不是稅率0呀,我現(xiàn)在要開專票
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速問速答你好,開專票的就不可以是0%的
2022 04/24 17:36
84784977
2022 04/24 17:37
研發(fā)費不是有優(yōu)惠政策的嗎,那開6%嗎
紫藤老師
2022 04/24 17:39
技術(shù)服務(wù)費屬于營改増范圍內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),國稅局管轄,稅率為6%
84784977
2022 04/24 17:47
那研發(fā)技術(shù)服務(wù)費是6%不是免稅或者0稅率對嗎
84784977
2022 04/24 17:48
那增值稅是6%企業(yè)所得稅有什么優(yōu)惠的嗎怎么操作呢
紫藤老師
2022 04/25 09:01
研發(fā)技術(shù)服務(wù)費是6%。
小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。
2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策:
應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84784977
2022 04/25 09:08
應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;
是應(yīng)納稅所得額*25%*20%*50%嗎
對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
應(yīng)納稅所得額*50%*20%嗎
老是減按啥的啥是減按呀不理解這樣描述
紫藤老師
2022 04/25 09:08
你好,對的,你的理解是對的
84784977
2022 04/25 09:30
這個政策延續(xù)到什么時候呀,是否有新的出來了
紫藤老師
2022 04/25 09:30
延續(xù)到新政策出來為止的
84784977
2022 04/25 10:01
那這個呢?這不是今年的政策嗎沒有減半*50%這個
紫藤老師
2022 04/25 15:24
應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半
84784977
2022 04/25 17:30
減半最后在哪里看,哪有寫有減半呢
紫藤老師
2022 04/25 17:31
你計算的時候,就是減半
84784977
2022 04/25 17:32
計算的時候自己減半?我還是不明白,那超過的100萬呢,能舉個例子嗎這樣更明白些
紫藤老師
2022 04/25 17:32
對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84784977
2022 04/25 17:33
我知道這句話呀,這不就是原話嗎,我是說舉例子,舉個計算的例子
紫藤老師
2022 04/25 17:34
比如是120萬,那么應(yīng)交所得稅就是100*2.5%+20*10%
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