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老師,員工出差在外面買了2000元的酒水送客戶,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬。有哪些涉稅問題?

84784996| 提問時(shí)間:2022 04/26 21:57
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,直接做成業(yè)務(wù)招待費(fèi),就匯算清繳的時(shí)候需要限額扣除
2022 04/26 21:58
84784996
2022 04/26 22:00
需要視同銷售交增值稅附加費(fèi),企業(yè)所得稅嗎?
小萬老師
2022 04/26 22:02
這個(gè)是不需要的哈
84784996
2022 04/26 22:03
那到底那種送禮需要視同銷售繳納增值稅企業(yè)所得稅還要代繳個(gè)稅???
小萬老師
2022 04/26 22:09
將自己生產(chǎn)或者委托加工的產(chǎn)品送出去才會(huì)
84784996
2022 04/26 22:11
那買了個(gè)9000的蘋果手機(jī)專門送給一個(gè)客戶的這個(gè)也不用視同銷售不用代繳個(gè)稅嗎?
小萬老師
2022 04/26 22:22
嚴(yán)格意義上是要給自然人客戶報(bào)個(gè)稅,但實(shí)際工作中很少有公司報(bào)
84784996
2022 04/26 22:24
那要視同銷售嗎?
小萬老師
2022 04/26 22:36
購買的不需要,將自己生產(chǎn)或者委托加工的產(chǎn)品送出去才會(huì)
84784996
2022 04/27 09:40
好的,謝謝
小萬老師
2022 04/27 10:24
不用客氣的哈,祝生活愉快
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