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付稅控盤維護(hù)費(fèi)280,還沒有抵扣增值稅的,要怎么做分錄?

84784969| 提問時間:2022 04/29 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2022 04/29 15:54
84784969
2022 04/29 16:04
我現(xiàn)在是直接做 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 有發(fā)票的,但是還沒有抵扣增值稅。分錄需要調(diào)整嗎?是調(diào)整只能在4月調(diào)整了,3月已經(jīng)結(jié)賬了
東老師
2022 04/29 16:05
再四月份做后面的憑證也可以的
東老師
2022 04/29 16:10
如果滿意幫忙給個五星好評,謝謝 拜托了
84784969
2022 04/29 16:11
你的意思是3月份先做 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 這一筆是嗎,那發(fā)票呢?發(fā)票放在哪里?發(fā)票是3月開的,但是申報增值稅的時候還并沒有全額抵扣的
東老師
2022 04/29 16:12
發(fā)票放在三月,然后四月再做一筆后面的分錄就行
84784969
2022 04/29 16:15
你的意思是,發(fā)票,銀行回單,還有三月做的那筆分錄全部都放在三月,然后在4月再做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 是嗎
東老師
2022 04/29 16:18
對的,沒錯就是這個意思?
84784969
2022 04/29 16:20
你這個抵扣增值稅的分錄是對的嗎
東老師
2022 04/29 16:21
肯定是沒問題的,肯定是對的
84784969
2022 04/29 16:22
除了放 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)還可以放哪個科目呀
東老師
2022 04/29 16:23
就是應(yīng)該放在這個科目是最正確的,其他的科目不太合適
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