問(wèn)題已解決

老師,工商年報(bào)中這個(gè)減免稅怎么填寫(xiě)呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/29 17:08
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),你要看你企業(yè)賬務(wù)處理,賬務(wù)里正常,你的減免稅的話(huà),但是要做到營(yíng)業(yè)外收入的那部分填那部分就可以的。
2022 04/29 17:09
84784987
2022 04/29 17:16
那去年最后一個(gè)季度沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),不交納增值稅,當(dāng)時(shí)把應(yīng)繳納的增值稅2千元做到營(yíng)業(yè)外收入—政fu補(bǔ)助科目里面去了,是不是只要把這兩千元填上去就好了呢
李霞老師
2022 04/29 17:18
對(duì)的同學(xué)就是這個(gè)意思。
84784987
2022 04/29 17:21
我看到申報(bào)系統(tǒng)中有減免稅的提示,沒(méi)看懂是什么意思,麻煩老師幫忙看下,是不是說(shuō)這兩千多增值稅系統(tǒng)沒(méi)讀取出來(lái),我也不用手動(dòng)去填了呢
李霞老師
2022 04/29 17:25
你好同學(xué),您這個(gè)內(nèi)容是開(kāi)的納稅證明,是你交的稅才能在這里體現(xiàn)呢,你沒(méi)交稅的話(huà),它是不體現(xiàn)的。
84784987
2022 04/29 17:32
那是不是這樣填就行了呢,我們是去年底成立的,增值稅減免了,其它稅也沒(méi)有交納
李霞老師
2022 04/29 17:36
對(duì)那你就這樣填就可以了。
84784987
2022 04/29 17:38
還有個(gè)問(wèn)題老師,就是12月份計(jì)提了印花稅,但是在一月份才繳納的,工商年報(bào)的表里面是不是只需要填報(bào)截止到去年底實(shí)際繳納的呢
李霞老師
2022 04/29 17:41
你好,那你工商年報(bào)里的納稅總額金額就不包含這一部分了。
84784987
2022 04/29 17:51
好的,謝謝老師
李霞老師
2022 04/29 17:53
祝您生活愉快感謝五星
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