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公司開具增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額開少了,可以紅沖后再開具正確金額藍(lán)字發(fā)票嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2022 04/30 08:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 公司開具增值稅發(fā)票,發(fā)現(xiàn)金額開少了,可以紅沖后再開具正確金額藍(lán)字發(fā)票
2022 04/30 08:14
84784951
2022 04/30 08:19
如果是前期發(fā)票金額開少了,后期紅沖發(fā)票再開藍(lán)字發(fā)票,會(huì)存在滯納金嗎?
bamboo老師
2022 04/30 08:20
不會(huì)的 因?yàn)樯匍_的發(fā)票您前面還沒有開具 稅務(wù)系統(tǒng)也不知道您少開了啊
84784951
2022 04/30 08:25
那可以補(bǔ)開少開的金額嗎?
bamboo老師
2022 04/30 08:37
如果發(fā)票接收方同意 可以補(bǔ)開少開的金額
84784951
2022 04/30 08:44
會(huì)存在滯納金嗎?
bamboo老師
2022 04/30 08:58
不會(huì)存在滯納金的 您現(xiàn)在當(dāng)期開票 當(dāng)期申報(bào) 怎么產(chǎn)生滯納金?
84784951
2022 04/30 09:11
我說的是跨期的情況,你沒看題目嗎?
bamboo老師
2022 04/30 09:15
您開具發(fā)票的時(shí)候增值稅在當(dāng)期 當(dāng)期就申報(bào)增值稅 開發(fā)票 請問算滯納金 又沒有延期申報(bào)繳稅 除非您開發(fā)票不申報(bào)繳稅 或者去前面月份補(bǔ)申報(bào) 繳納增值稅才會(huì)存在滯納金 您當(dāng)期開票 當(dāng)期申報(bào) 請問怎么產(chǎn)生滯納金? 您要去前期補(bǔ)申報(bào) 這樣才會(huì)產(chǎn)生滯納金
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