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老師,減稅,免稅,抵稅的通俗解釋是啥啊

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/03 12:42
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 就是打折,不要錢,送錢
2022 05/03 12:43
84784962
2022 05/03 12:44
不是很能理解,又例子解釋嗎
王超老師
2022 05/03 12:45
減稅免稅是對(duì)某些納稅人或課稅對(duì)象的鼓勵(lì)或照顧措施.減稅是減征部分應(yīng)納稅款;免稅是免征全部應(yīng)納稅款.減稅免稅可以分為稅基式減免、稅率式減免和稅額式減免三種形式. 稅收抵免是指允許納稅人從某種合乎獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的支出中,以一定比率從其應(yīng)納稅額中扣除,以減輕其稅負(fù).如: 稅收抵免是指居住國(guó)政府對(duì)其居民企業(yè)來(lái)自國(guó)內(nèi)外的所得一律匯總征稅,但允許抵扣該居民企業(yè)在國(guó)外已納的稅額,以避免國(guó)際重復(fù)征稅. 企業(yè)自2008年1月l日起購(gòu)置并實(shí)際使用列入《目錄》范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)、節(jié)能節(jié)水和安全生產(chǎn)專用設(shè)備,可以按專用設(shè)備投資額的10%抵免當(dāng)年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額. 免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的.從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷那部分就要交稅.這樣此部分不退,內(nèi)銷相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了.通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退. 減免稅額年末如何結(jié)轉(zhuǎn) 一、并不是年末要結(jié)轉(zhuǎn)所有應(yīng)交稅金科目,余額的,但是應(yīng)交增值稅科目應(yīng)當(dāng)結(jié)平,余額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目,其余科目因?yàn)?2月計(jì)提的稅金,都是1月才交的,所以年末肯定是有也應(yīng)該一一檢查,如果和下月應(yīng)繳納金額有出入的,就應(yīng)該好好查原因了. 上述航天服務(wù)費(fèi),本應(yīng)該在減免時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金,然后隨增值稅其他明細(xì)科目一并結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該無(wú)余額. 二、在發(fā)生時(shí),一般可以這樣做: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 期末時(shí),根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅款)數(shù)字,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅.這個(gè)賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)是通過(guò),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)間接的結(jié)轉(zhuǎn).
84784962
2022 05/03 12:47
嗷,寶貝老師,您越說(shuō)越理解不了
王超老師
2022 05/03 12:54
這個(gè)你可以理解,稅務(wù)局是“賣家”,他收的稅,是有打折,免費(fèi),贈(zèng)送小禮品等多種形式的
84784962
2022 05/03 16:55
那老師我想問(wèn)一下,為什么存貨價(jià)格上升時(shí)要采用加權(quán)平均法得到最大的生產(chǎn)成本,從而得到延遲納稅的目的?那對(duì)于一些嗯價(jià)格下跌的存貨要按照先進(jìn)先出法呢
王超老師
2022 05/03 17:04
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