問題已解決
未開票收到貨款,會計分錄是不是借:銀行存款,貸:應收帳款,同時結轉收入:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學,你好
不是
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
2022 05/05 13:41
84785045
2022 05/05 13:42
老師,是后面錯誤是嗎
小菲老師
2022 05/05 13:43
同學,你好
后面錯誤
84785045
2022 05/05 13:50
那應交稅費,需要寫明細嗎
84785045
2022 05/05 13:50
是增值稅銷項嗎
小菲老師
2022 05/05 13:52
同學,你好
嗯嗯,是的
84785045
2022 05/05 13:52
那期末就是負的了
小菲老師
2022 05/05 13:54
同學,你好
怎么會是負數(shù)?
84785045
2022 05/05 13:55
應交稅費是在貸方
小菲老師
2022 05/05 13:56
同學,你好
嗯,你之后繳納增值稅,就會沖掉
84785045
2022 05/05 13:57
好的,謝謝
小菲老師
2022 05/05 14:00
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
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