問題已解決

老師,你好,我們公司開通了一個(gè)微信商戶結(jié)算賬號(hào),用公司名和對(duì)公賬號(hào)注冊(cè)的,現(xiàn)在每日都有流水收入,然后呢,每月又要給制定的商戶返現(xiàn),剩余的金額才提現(xiàn)到我們公司賬戶上,請(qǐng)問我要按未開票收入上增值稅嗎?應(yīng)該按提現(xiàn)到公戶的金額繳稅還是微信里的收入金額納稅呢

84784958| 提問時(shí)間:2022 05/06 12:54
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,要按未開票收入上增值稅,**里的收入金額納稅
2022 05/06 12:54
84784958
2022 05/06 12:58
老師,按微信的金額還是公戶的金額交稅呢
小云老師
2022 05/06 13:00
同學(xué),按微 ,信的金額
84784958
2022 05/06 13:05
必須按微信的金額嗎?不按微信得稅局會(huì)查出來嗎?
84784958
2022 05/06 13:07
因?yàn)殡m然微信收入金額那么多,實(shí)際我們的收入得扣除返給商戶的余額呢,按公戶的余額交稅可以嗎
小云老師
2022 05/06 13:22
不可以,要按微 ,信的金額
84784958
2022 05/06 13:29
老師,那返現(xiàn)給商戶的金額是直接沖減收入還是做成本做賬呢,因?yàn)樯婕暗狡蠖惵?/div>
小云老師
2022 05/06 13:45
返現(xiàn)給商戶按成本做賬
84784958
2022 05/06 14:00
返現(xiàn)的也沒有開發(fā)票直接可以做成本對(duì)嗎老師
小云老師
2022 05/06 14:10
可以做賬,無票不得稅前扣除
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