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你好,老師!業(yè)務(wù)招待費(fèi)必須調(diào)整嗎?是不是只要有業(yè)務(wù)招待費(fèi)就一定補(bǔ)交所得稅對(duì)嗎?

84785022| 提問時(shí)間:2022 05/06 14:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi),匯算清繳的時(shí)候必須調(diào)整。 不是一定導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅,因?yàn)檎{(diào)增之后可能還是虧損呢?
2022 05/06 14:25
84785022
2022 05/06 14:28
我一個(gè)勞務(wù)公司,去年4月份升成一般納稅,代理去年就沒調(diào)整,因?yàn)槲沂切率郑徽{(diào)整會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我看看調(diào)整完交88元所得稅,金額不大能不調(diào)整嗎
鄒老師
2022 05/06 14:29
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒調(diào)整,屬于逃稅行為
84785022
2022 05/06 14:32
老師!那調(diào)整完怎么做賬,我是小企業(yè)準(zhǔn)則,分錄怎么做呀,報(bào)表還有調(diào)嗎
鄒老師
2022 05/06 14:34
你好,調(diào)整之后有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎?? 之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整?
84785022
2022 05/06 14:37
對(duì)!補(bǔ)交88元,那今年的報(bào)表期初數(shù)用改嗎?我做分錄這樣行嗎?借:所得稅88貸應(yīng)交稅費(fèi)88,實(shí)際繳納借應(yīng)交稅費(fèi)88元貸銀行88.相當(dāng)于今年,年底和2022年的一塊結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
鄒老師
2022 05/06 14:37
你好,補(bǔ)交88元,小企業(yè)準(zhǔn)則分錄是 借:利潤分配—未分配利潤??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 不需要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù)
84785022
2022 05/06 14:38
我都已經(jīng)年報(bào)做完了再重新更正行嗎?年度報(bào)表也不用改對(duì)嗎?
鄒老師
2022 05/06 14:39
你好,這個(gè)過程不涉及什么更正啊?
84785022
2022 05/06 14:43
我已經(jīng)都報(bào)完了,沒做納稅調(diào)整,再重新做呀,老師你的意思是做完你說的分錄,6月底把這個(gè)未分配利潤直接入到資產(chǎn)負(fù)債表上,其它別的所有表都不動(dòng)對(duì)嗎?期初余額也不用動(dòng),這樣是不是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就不對(duì)應(yīng)了對(duì)嗎?
鄒老師
2022 05/06 14:45
你好,補(bǔ)交88元,小企業(yè)準(zhǔn)則分錄是 借:利潤分配—未分配利潤??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 不需要調(diào)整報(bào)表的年初數(shù),只需要調(diào)整2022年5月份的期末貨幣資金,未分配利潤就是了?
84785022
2022 05/06 16:42
老師!6月底報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表邏輯關(guān)系不對(duì)應(yīng)了對(duì)嗎?資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤多這個(gè)88元。另外企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度金額和賬上也不一樣了對(duì)嗎?
鄒老師
2022 05/06 16:44
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅
84785022
2022 05/06 16:52
對(duì)呀,老師按你說的分錄直接未分配利潤,不經(jīng)過所得稅這個(gè)科目了,負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+調(diào)增所得稅(88元)+凈利潤,這樣和利潤表上相差這個(gè)88元嗎?我6月份出財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候調(diào)增的未分配利潤直接入到資產(chǎn)負(fù)債表上對(duì)嗎
鄒老師
2022 05/06 16:53
你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅 符合這個(gè)關(guān)系,就說明報(bào)表數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系沒有問題啊
84785022
2022 05/06 16:58
老師!我就確認(rèn)一件事:調(diào)整完業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后做你說的那個(gè)分錄,所有的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度納稅申報(bào)表都不動(dòng),只是在6月底申報(bào)的時(shí)候把調(diào)增的這88元未分配利潤入到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就對(duì)了是嗎?利潤表上不顯示這個(gè)88元
鄒老師
2022 05/06 16:58
你好,是的,是這樣的?
84785022
2022 05/06 17:02
老師,比如說;我6月底凈利潤-100元,那么我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就應(yīng)該是-12元對(duì)嗎?
鄒老師
2022 05/06 17:05
你好,根據(jù)你提供的數(shù)據(jù),未分配利潤是負(fù)數(shù)188才是啊?
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