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實(shí)務(wù)
問題已解決
已繳費(fèi)了,去年沒建帳 老師,補(bǔ)計(jì)提那不是一直在 轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著嗎
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速問速答借銷項(xiàng)稅額
貸進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
2022 05/09 10:05
84785007
2022 05/09 10:13
不是,老師是小規(guī)模企業(yè)呢~~
84785007
2022 05/09 10:15
怎么做簡便呢~~
佟老師
2022 05/09 10:32
你價(jià)稅分離做分錄了嗎?收入那筆確認(rèn)怎么寫的
84785007
2022 05/09 10:41
老師,去年沒有帳今年剛建的帳,現(xiàn)在是1月銀行有扣款繳去年的增值稅及附加1萬多,就是請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做最簡便有承接以前的
84785007
2022 05/09 10:47
是通過,借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸銀行 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅,還是借 以前年度損益調(diào)整科目來做
佟老師
2022 05/09 10:58
不是,小規(guī)模,
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
這是繳納時(shí)分錄
計(jì)提分錄
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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