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我銷項(xiàng)稅額14000,上期留抵稅6600,本期抵扣進(jìn)項(xiàng)8000多,我到月底要結(jié)轉(zhuǎn)交稅金這筆分錄,怎么轉(zhuǎn)?

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/09 21:11
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文老師
金牌答疑老師
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您您好,您上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面?
2022 05/09 21:14
文老師
2022 05/09 21:15
一般情況下是,月末把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,有上期留底稅額的時(shí)候,就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額在借方
84785000
2022 05/09 21:15
沒有呀轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785000
2022 05/09 21:16
我是剛來的公司,留抵稅我還是在增值稅申報(bào)表查到的。
84785000
2022 05/09 21:18
我這個(gè)月不用繳稅呀?所以不會(huì)這筆分錄
文老師
2022 05/09 21:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
84785000
2022 05/09 22:11
可以套入我那個(gè)金額嗎?我看不懂
文老師
2022 05/09 23:23
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額8000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額14000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅14000 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額6600加8000-14000=600,在借方, 代表留抵,不用再做賬;
84785000
2022 05/10 11:46
我21年的發(fā)票沒做進(jìn)賬套,要抵扣進(jìn)項(xiàng),我要抵扣去年的發(fā)票我該怎么入賬?怎么做分錄?因?yàn)樗皇钱?dāng)前的購入
文老師
2022 05/10 20:08
那您補(bǔ)入賬,也只能做在當(dāng)月,涉及損益類科目的,需要通過以前年度損益調(diào)整科目
84785000
2022 05/10 20:19
我購入原材料按就原材料嗎?管理費(fèi)用銷售費(fèi)通過以前損益調(diào)整。
文老師
2022 05/10 20:26
您好,是的,是這樣的
84785000
2022 05/10 20:29
我今年就按實(shí)際入賬了?
文老師
2022 05/10 20:32
您好,是的,是這樣的
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