問題已解決
原來的做企業(yè)所得稅預(yù)繳申報的時候企業(yè)所得稅營業(yè)收入填錯了,現(xiàn)在做匯算清繳應(yīng)該怎么填?
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速問速答同學(xué)你好
多了調(diào)減
少了調(diào)增
2022 05/10 09:46
84785013
2022 05/10 09:47
填在哪一張表呢?
樸老師
2022 05/10 09:57
同學(xué)你好
納稅調(diào)整明細表
84785013
2022 05/10 09:57
具體是哪一欄呀?
樸老師
2022 05/10 10:05
同學(xué)你好
其他欄調(diào)整
84785013
2022 05/10 10:06
可以直接去把預(yù)繳的企業(yè)所得稅報表更正申報了嗎?然后再報匯算清繳的
樸老師
2022 05/10 10:13
對的
這個可以更正申報
84785013
2022 05/10 10:16
那就不用調(diào)整了吧?
樸老師
2022 05/10 10:30
同學(xué)你好
對的
就不用調(diào)整
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