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我司收到的成本發(fā)票被對方公司跨期沖紅了,那么我司的所得稅匯算清繳需要正申報嗎?

84784985| 提問時間:2022 05/10 10:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問對方不開具藍字發(fā)票了嗎
2022 05/10 10:01
84784985
2022 05/10 10:05
對方把2019年的勞務報酬拿回去沖紅,同時開具當期的藍字發(fā)票,那么2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要更正?
bamboo老師
2022 05/10 10:07
開了紅字再開對應的藍字 不需要調(diào)整啊
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