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#t提問,老師購買稅控設(shè)備款已付票未到怎么作賬呢,后期票到了怎么做呢?

84785044| 提問時間:2022 05/10 11:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款。收到發(fā)票貼這個憑證后面就行。
2022 05/10 11:32
玲老師
2022 05/10 11:36
跨越收到的這樣處理也沒有問題。或者你就把前面分錄紅沖再做分錄。抵稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
玲老師
2022 05/10 11:41
匯算清繳之前收到發(fā)票都可以貼到原來憑證后面。
玲老師
2022 05/10 11:48
你好 借管理費(fèi)用,貸銀行?
84785044
2022 05/10 11:33
不是吧,那跨月收到的該怎么辦呢?
84785044
2022 05/10 11:34
還有稅控設(shè)備全額抵稅的在哪里提現(xiàn)呢?
84785044
2022 05/10 11:38
那我現(xiàn)在沒收到票我掛賬分錄怎么做呢,后期收到票分錄又怎么做呢?
84785044
2022 05/10 11:38
不確定什么時候收到發(fā)票,如果年底呢
84785044
2022 05/10 11:42
我現(xiàn)在就問我當(dāng)時沒收到票我先不進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
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