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物業(yè)公司,購買led屏幕設(shè)備,和購買花草,怎么做分錄,票已 收款已付

m19352288| 提問時(shí)間:2023 07/14 10:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入
2023 07/14 10:27
m19352288
2023 07/14 10:28
為什么是收入???
m19352288
2023 07/14 10:28
他不是付款出去嗎
宋生老師
2023 07/14 10:30
你好!不好意思,是成本,打錯(cuò)了
m19352288
2023 07/14 10:37
員工墊付的,貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎??那我報(bào)銷給員工,怎么做
m19352288
2023 07/14 10:38
還有應(yīng)交稅費(fèi)要怎么記,什么時(shí)候記???
宋生老師
2023 07/14 10:42
你好!是的,計(jì)入其他應(yīng)付款。 你這個(gè)是收到的專票嗎?你們是一般納稅人?
m19352288
2023 07/14 10:42
小規(guī)模,普票
宋生老師
2023 07/14 10:47
你好!普通發(fā)票,支出,不用管稅金。
m19352288
2023 07/14 10:51
那就是只有我們收到物業(yè)費(fèi)開票才有要記稅費(fèi),借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),貸銀yinhang存款 對(duì)嗎?
宋生老師
2023 07/14 10:54
要抵扣進(jìn)項(xiàng)才會(huì)要這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。
m19352288
2023 07/14 10:56
不太懂,老師
宋生老師
2023 07/14 11:03
你好,你收到物業(yè)費(fèi),借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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